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问: 老师,我在查之前的凭证,存在当月做了凭证当月月末不结账的情况。有一笔是实收投资款150万,前任会计做成1500万。在月末结转后,她冲掉了原来那张1500万的凭证重新做了一张150万的凭证,但这两张凭证都没做当月月末结账处理。还有一笔实收投资款17万,在当月月末结转后做了实收17万的凭证但没有做当月结账处理。老师,请问这两种做法是否合规?是否会导致报表数据不符?请指导,谢谢!
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2023-01-02

林冲
回答: 这个不对,他没有做到,当月的话,应该你的报表取数的话,也是按照结账之前的数据吧。 看一下 核对下
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