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问: 老师好,10月付给一公司运输服务费20100,开了9%专票了,我们也收到发票了,是借:其他应收款- 老板名20100,贷:银行存款20100,还是借:管理费用20100,贷:银行存款,那这个专票怎么抵?分录是不是错了?这样做对不对 我们是13%
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2022-11-30

乐**
回答: 你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,借销售费用,应交税费,应交增值税,进项贷银行存款,直接做这个。
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